黄色单元格已设公式,不要填数或更改格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上犹县2020年部门预算财政支出预算控制数汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:紫阳乡人民政府 | 填报日期: 2019年 10 月15 日 | 单位:人、元(取整) | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 人员 编制数 |
人员情况 | 1、人员经费 | 2、日常公用经费 | 3、业务 事业费 |
财政支出预算(财政补助收入)控制数 合计 |
备注 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中财政供给编制数 | 财政拨款或补助人数 | 附列资料 | 正式在职人员 | 财政补助临时 人员经费 |
离休人员经费 | 未改革退休人员经费 | 遗属补助 | 直拨单位预算经费小计 | 财政年负担医疗保险(统筹拨医保局) | 住房公积金(财政负担7%部分,拨公积金中心) | 全年财政人员支出预算数 合计 |
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合计 | 正式在职人员 | 财政补助临时人员 | 离休人员 | 未 改革退休人员 |
副县以上领导数 | 遗属补助人数 | 享受每月100元独生子女父母奖励人数 | 改革从 社保退休人数 |
月工资合计 | 年工资 合计 |
年养老保险补助(16%部分) | 年终奖 (一个月基本工资) |
年经费 合计 |
月补助合计 | 年经费 合计 |
月工资合计 | 年经费 合计 |
月工资合计 | 年经费 合计 |
月补助合计 | 年经费 合计 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
合计 | 46 | 46 | 39 | 29 | 3 | 7 | 5 | 1 | 144888 | 1738656 | 276454 | 75748 | 2090858 | 11176 | 134112 | 26298 | 315576 | 3520 | 42240 | 2582786 | 117990 | 106258 | 2807034 | 2807034 | |||||||||
1 | 紫阳乡镇政府经费 | 23 | 23 | 26 | 19 | 7 | 5 | 1 | 100166 | 1201992 | 170583 | 51231 | 1423806 | 26298 | 315576 | 3520 | 42240 | 1781622 | 79758 | 71044 | 1932424 | 1932424 | |||||||||||
2 | 紫阳乡镇计生经费 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8875 | 106500 | 16870 | 4940 | 128310 | 128310 | 6030 | 7035 | 141375 | 141375 | ||||||||||||||||||
3 | 紫阳乡镇文化广电经费 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 紫阳乡镇农业经费 | 14 | 14 | 11 | 8 | 3 | 35847 | 430164 | 89001 | 19577 | 538742 | 11176 | 134112 | 672854 | 32202 | 28179 | 733235 | 733235 | |||||||||||||||
说明:1、人员经费根据财政预算经费基础数据表取整录入,日常公用经费按标准计算填报,业务事业费按照2019年下达各单位的财政年初预算数填报。 2、部门预算系统“收入项目录入表”中财政补助收入合计数(人员经费、日常公用经费、专项业务事业费之和)应与本表的财政控制数合计数一致。 3、本表黄色单元格已设公式,不要填数或更改格式,如要增加行,必须填充公式。 4、本表已设置好页面,不要随意改动行列距,请统一用A4纸打印。 5、请各预算单位于10月16日前将盖章纸质稿和电子稿报送财政局对口业务股室。 6、各业务股室认真审核无误后,将对口单位控制数汇总表签字盖章,于10月22日前报送预算股(同时报汇总表及明细表电子稿)。 |