关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 平富乡 > 财经信息 > 财政预决算

上犹县平富乡人民政府2019年度部门决算 

访问量:

上犹县平富乡人民政府2019年度部门决算

   

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县平富乡人民政府概况

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。

(二)实施乡村振兴战略。

(三)加强公共管理。

(四)加强公共安全。

(五)加强政务服务。

(六)领导基层自治。

(七)动员社会参与。

(八)加强财税管理。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上犹县平富乡人民政府。

本部门2019年年末实有人数75人,其中在职人员75人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1215.39773万元,其中年初结转和结余32.121737万元,较2018年增加642.72629万元,增长112.23%;本年收入合计1183.275993万元,较2018年增加610.604553万元,增长106.62%,主要原因是:上级部门增加了项目投入资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1183.275993万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1215.39773万元,其中本年支出合计1094.936415万元,较2018年增加642.72629万元,增长112.23 %,主要原因是:增加了项目投入资金;年末结转和结余120.461315万元,较2018年增加120.461315万元,增长100%,主要原因是:增加了项目投入资金。

本年支出的具体构成为:基本支出868.985946万元,占79.36%;项目支出225.950469万元,占20.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为551.52万元,决算数为1094.936415万元,完成年初预算的198.53%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为393.51万元,决算数为658.177595万元,完成年初预算的167.26%,主要原因是:人员增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为34.28万元,决算数为11.173077万元,完成年初预算的32.59%,主要原因是:上级部门加大了保障服务力度。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为14.061274万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级部门加大了公共卫生健康方面力度。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为171.062469万元,完成年初预算的100%,主要原因是:村委会管理费用增加。

(五)农林水支出年初预算数为123.73万元,决算数为169.574万元,完成年初预算的137.05%,主要原因是:增加了项目投入资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出868.985946万元,其中:

(一)工资福利支出513.092256万元,较2018年增加174.200416万元,增长51.4%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出251.930883万元,较2018年增加37.851283万元,增长17.68%,主要原因是:日常开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出103.962807万元,较2018年增加103.062807万元,增长11451.42 %,主要原因是:增加了抚恤补助投入资金。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少18.8万元,下降100%,主要原因是:压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.98万元,决算数为25.11809万元,完成年初预算的89.77%,决算数较2018年减少2.79201万元,下降10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为14.98万元,决算数为12.51105万元,完成年初预算的83.52%,决算数较2018年减少1.39045万元,下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.60704万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为12.60704万元,完成年初预算的96.98%,决算数较2018年减少1.40156万元,下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出251.930883万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少52.849117万元,降低17.34%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

上犹县平富乡人民政府2019年决算数据公开