上犹县森林公安局2017年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县森林公安局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实公安、林业部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示,研究、部署、指导开展本县辖区森林公安工作, 按照国家有关法律、法规,全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处;
(二)保护森林资源安全,维护林区治安秩序,保障林业生产建设顺利进行;
(三)掌握信息,分析预测辖区林区治安形势,处置林区突发事件,组织开展林区治安重点整治,推行林区治安综合治理;
(四)组织落实森林公安基层基础建设,建立健全防范机制,指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上犹县森林公安局。
本部门2017年年末编制人数18人,其中行政编制 18人,事业编制0人;年末实有人数16人,其中在职人员16人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
公开01表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
|
2017年度
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
一、财政拨款收入
|
1
|
294.82
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
284.44
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
3.24
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
294.82
|
本年支出合计
|
51
|
287.68
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
7.14
|
总计
|
27
|
294.82
|
总计
|
54
|
294.82
|
收入决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
294.82
|
294.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
204
|
公共安全支出
|
284.44
|
284.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20402
|
公安
|
284.44
|
284.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2040201
|
行政运行
|
150.92
|
150.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2040299
|
其他公安支出
|
133.52
|
133.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
213
|
农林水支出
|
10.38
|
10.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21302
|
林业
|
10.38
|
10.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130213
|
林业执法与监督
|
10.38
|
10.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
287.68
|
287.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
204
|
公共安全支出
|
284.44
|
284.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20402
|
公安
|
284.44
|
284.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2040201
|
行政运行
|
150.92
|
150.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2040299
|
其他公安支出
|
133.52
|
133.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
213
|
农林水支出
|
3.24
|
3.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21302
|
林业
|
3.24
|
3.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130213
|
林业执法与监督
|
3.24
|
3.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
||
小计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算 财政拨款
|
|||||
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
294.82
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
284.44
|
284.44
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
3.24
|
3.24
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
294.82
|
本年支出合计
|
53
|
287.68
|
287.68
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
7.14
|
7.14
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
总计
|
29
|
294.82
|
总计
|
58
|
294.82
|
294.82
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
2017年度
|
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
287.68
|
287.68
|
0.00
|
|||
204
|
公共安全支出
|
284.44
|
284.44
|
0.00
|
||
20402
|
公安
|
284.44
|
284.44
|
0.00
|
||
2040201
|
行政运行
|
150.92
|
150.92
|
0.00
|
||
2040299
|
其他公安支出
|
133.52
|
133.52
|
0.00
|
||
213
|
农林水支出
|
3.24
|
3.24
|
0.00
|
||
21302
|
林业
|
3.24
|
3.24
|
0.00
|
||
2130213
|
林业执法与监督
|
3.24
|
3.24
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
|
2017年度
|
|
|
金额单位万元
|
|||
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
193.00
|
302
|
商品和服务支出
|
79.02
|
310
|
其他资本性支出
|
9.31
|
30101
|
基本工资
|
59.01
|
30201
|
办公费
|
5.62
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
64.51
|
30202
|
印刷费
|
0.61
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
4.94
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
9.31
|
30104
|
其他社会保障 缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.31
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.95
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
21.46
|
30207
|
邮电费
|
0.34
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.62
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
43.09
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.35
|
30211
|
差旅费
|
10.94
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
3.51
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
2.41
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
1.12
|
31020
|
产权参股
|
—
|
30305
|
生活补贴
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
2.86
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
6.21
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
0.98
|
30218
|
专用材料费
|
2.69
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
2.24
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
2.54
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
5.37
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
3.77
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.56
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
4.81
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
18.88
|
|
|
|
人员经费合计
|
199.36
|
公用支出合计
|
88.33
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||
|
|
|
公开07表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
2017年度
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
行次
|
|
1
|
2
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
18.00
|
14.77
|
1.因公出国(境)费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
10.00
|
8.56
|
(1)公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
(2)公务用车运行维护费
|
5
|
10.00
|
8.56
|
3.公务接待费
|
6
|
8.00
|
6.21
|
(1)国内接待费
|
7
|
8.00
|
6.21
|
其中:外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
—
|
0
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
—
|
0
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
—
|
0
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
—
|
11
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
—
|
497
|
其中:外事接待批次(个)
|
16
|
—
|
0
|
6.国内公务接待人次(人)
|
17
|
—
|
732
|
其中:外事接待人次(人)
|
18
|
—
|
0
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
19
|
—
|
0
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
20
|
—
|
0
|
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表
|
||
|
|
公开09表
|
编制单位:上犹县森林公安局
|
2017年度
|
单位:台、辆、套
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
11
|
1.副部(省)级及以上领导用车
|
2
|
0
|
2.一般公务用车
|
3
|
0
|
3.一般执法执勤用车
|
4
|
4
|
4.特种专业技术用车
|
5
|
1
|
5.其他用车
|
6
|
6
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
|
7
|
0
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
|
8
|
0
|
.
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计294.82万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少1.18万元,下降0.4 %;本年收入合计294.82万元,较2016年减少1.18万元,下降0.4 %,主要原因是:2016年财政拨付抚恤金16.3万元,2017年无此项收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入294.82万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计287.68万元,其中本年支出合计 287.68万元,较2016年减少8.32万元,下降2.8%,主要原因是:2016年抚恤金支出16.3万元;年末结转和结余7.14万元,较2016年增加7.14 万元,增长100%,主要原因是:2016年抚恤金支出16.3万元,2017年无此项支出。
本年支出的具体构成为:基本支出287.68万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为288.43万元,决算数为287.68万元,完成年初预算的99.74%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为266.12万元,决算数为 284.44万元,完成年初预算的106.88 %,主要原因是:人员工资增长。
(二)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为 3.24万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:本年度增加农林水支出3.24万元,2016年无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.68万元,其中:
(一)工资福利支出193万元,较2016年增加27.2万元,增长16.41 %,主要原因是:人员工资增长。
(二)商品和服务支出79.02万元,较2016年增加21.92万元,增长38.39%,主要原因是:办案数量增加导致公务车辆支出增加及差旅费标准提高。
(三)对个人和家庭补助支出6.35万元,较2016年减少26.95万元,下降80.93%,主要原因是:2017年减少抚恤支出16.3万元,退休人员转社保减少支出8.9万元。
(四)其他资本性支出9.31万元,较2016年减少30.59万元,下降76.67%,主要原因是:2017年设备购置费比2016年减少30.49万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元,决算数为14.77万元,完成预算的82.06%,决算数较2016年增加1.03万元,增长15.34 %,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为6.21万元,完成预算的77.63%,决算数较2016年增加减少0.49万元,下降7.31 %。主要原因是:单位严格控制公务接待支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出8.56万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为8.56万元,完成预算的85.6%,决算数较2016年增加减少0.54万元,下降5.93 %。主要原因是:单位严格控制公务用车支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出88.33万元,较2016年减少8.67万元,下降8.93 %,主要原因是:2017年比2016年减少采购支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额9.31万元,其中:政府采购货物支出9.31万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一是加强预算管理,优化支出结构,首先确保人员经费支出和执法办案支出。二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度,切实保障和发挥财政资金效益,保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理,提高了财政资金使用的有效性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。