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上犹县卫生健康综合监督执法局2024年单位预算公开

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                     上犹县卫生健康综合监督执法局

2024单位预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况说明

二、2024三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

单位主要职责:对辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、消毒产品生产和经营单位进行监督检查;整顿和规范辖区内医疗服务秩序, 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处相关违法行为。对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;对辖区内职业病危害项目申报企业进行日常监督检查,查处涉及职业卫生的违法案件。

二、机构设置及人员情况

2024上犹县卫生健康综合监督执法局内设处室3个,分别为:综合科监督一科、监督二科。编制人数小计7人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数7人。实有人数7人,其中:在职人数小计7人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计4人。

第二部分  2024单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上犹县卫生健康综合监督执法局收入预算总额为164.98万元,较上年预算安排增加1.89万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入88.98万元,较上年预算安排增加12.98万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入76万元,较上年预算安排持平;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少11.05万元。

(二)支出预算情况

2024上犹县卫生健康综合监督执法局支出预算总额为164.98万元,较上年预算安排增加1.92万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出75.88万元,较上年预算安排增加17.13万元,其中:工资福利支出75.52万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0.36万元、资本性支出0万元;项目支出89.1万元,较上年预算安排减少15.29万元,其中:商品和服务支出43.75万元、工资福利支出40.45万元、资本性支出3万元其他相关支出1.9万元

按支出功能科目划分:公共卫生支出161.15万元,较上年预算安排增加5.61万元行政事业单位医疗3.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出115.98万元,较上年预算安排增加51.55万元;商品和服务支出43.75万元,较上年预算安排减少21.73万元;对个人和家庭的补助0.36万元,较上年预算安排持平;资本性支出3万元,较上年预算安排持平其他支出1.89万元

(三)财政拨款支出情况

2024上犹县卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额为88.98万元,较上年预算安排增加12.98万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分:公共卫生支出85.65万元,较上年预算安排增加11.09万元行政事业单位医疗支出3.33万元

按支出项目类别划分:基本支出75.88万元,较上年预算安排增加17.89万元,其中:工资福利支出75.52万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.36万元;项目支出13.1万元,较上年预算安排减少4.9万元,其中:商品和服务支出6.46万元,工资福利支出4.75万元,资本性支出0万元其他相关支出1.89万元

(四)政府性基金情况

单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20231231, 本单位共有车辆1,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0,具体为:0

(九)预算绩效管理情况说明

2024年上犹县卫生健康综合监督执法局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年卫生事业费项目支出,并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县卫生健康综合监督执法局预算安排项目1个,项目预算金额合计18万元,其中:2024年卫生事业费项目18万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目

单位本年度未安排项目。

二、2024三公经费预算情况说明

2024上犹县卫生健康综合监督执法局"三公"经费财政拨款安排0万元,其中:

因公出国费0万元,比上年减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费0万元,比上年减3.61万元,主要原因是:机构改革,三公经费并入县疾控中心

公务用车运行维护费0万元,比上年减3.3万元,主要原因是机构改革,三公经费并入县疾控中心

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会和保障方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

上犹县卫生健康综合监督执法局2024年市县部门预算公开表

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