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上犹县行政服务中心管委会2019年部门预算

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第一部分概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分上犹县行政服务中心管委会概况

一、部门主要职责

上犹县人民政府行政服务中心管理委员会是主管县行政服务工作的县政府直属机构,主要职责是:

1、贯彻执行省、市行政服务中心管理法规和政策措施,制定行政服务中心的管理制度并监督实施。

2、为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调。

3、为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务。

4、对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;受理与此相关的各种投诉举报,协调处理由此产生的争议和纠纷。

5、负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

6、对县直、驻县部门(单位)设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核。

7、指导乡(镇)便民服务中心工作。

8、负责县本级行政审批的信息化建设工作;负责统计、汇总、上报全县行政审批的有关数据和信息。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县行政服务管委会编制数9人,其中:行政编制0人,参公编制9人,其中:在职人员8,财政补助临时人员10人;其他临时人员4人。

第二部分上犹县行政服务中心管委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上犹县行政服务管委会收入预算总额为171.6万元,较上年下降20.25%,其中:财政拨款170.74万元,占收入预算总额的99.5%,包括财政补助收入77.33万元、专项收入93.41万元;占收入预算总额的99.50%;上年结余0.86万元,占收入预算总额的0.5%

(二)支出预算情况

2019年上犹县行政服务管委会支出预算总额为171.6万元,较上年下降20.25%其中:

按支出项目类别划分:基本支出171.6万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出133.42万元,较上年增长40.58%商品和服务支出36.34万元,较上年增长9.56%对个人和家庭的补助支出0.58万元,较上年下降12.12%;资本性支出1.26万元,较上年下降91.30%

按支出功能科目划分:一般公共服务支出163.08万元,较上年下降20.14%占支出预算总额的95.03%;社会保障和就业支出8.52万元,较上年下降20.26%占支出预算总额的4.97%

(三)财政拨款支出情况

2019年上犹县行政服务管委会支出财政补助支出预算77.33万元,较上年下降64.05%,占支出预算总额的45%,具体为:一般公共服务支出68.81万元,较上年下降66.29%,占支出预算总额的40.1%;社会保障和就业支出8.52万元,较上年下降28.64%,占支出预算总额的4.9%

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算   37.6    万元,比上年预算减少   10.05 万元,下降  21.09   %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额  1.26    万元,其中:政府采购货物预算   1.26  万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算  0    万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆   0  辆,其中,一般公务用车 0     辆,执法执勤用车  0   辆。

2019年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:       0          

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目   0  个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0     万元;纳入绩效目标批复试点的项目   0 个,涉及资金 0    万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年上犹县行政服中心管委会“三公”经费年初预算安排5.1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务接待费5.1万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

第三部分上犹县行政服务中心管委会2019年部门预算表

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第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
   
(二)一般公共服务:反映行政单位(包括参公单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  
(三)其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。